1、在集团总经理的领导下,负责集团的财务管理工作。对集团内的财务活动进行组织、协调和监督,加强宏观控制和细化管理,为集团领导宏观决策提供重要依据。
2、严格遵守《会计法》,维护财经纪律,及时了解并贯彻国家有关财经政策、法规和制度。对学校核定的全年经费,本着量入为出、节约使用、讲求效益的原则,确保经费及时到位并结合年度工作任务统一计划分配,实行“集中管理、合理分配、分级核算、计划使用”的经费管理办法。
3、协助集团领导做好核拨经费的年初预算和年终结算工作,协助集团领导与下属各中心签订目标责任合同,对各中心经费使用实行定额控制管理,力求校拨资金使用效益最大化。
4、在学校财务处的监督和指导下进行独立核算、自主管理,确保财务结算过程程序规范,提供的会计资料准确、及时。同时对集团下属财务部门进行监督和指导。
5、负责对集团所属的资产物资的存续状态、使用情况进行监督与核实,保证集团资产帐务帐实相符。
6、负责组织集团内部财务人员的业务培训,提高财务人员的业务素质,负责建立健全集团内部会计控制制度,使财务结算工作更加规范化、科学化。
主 任: 李 祎
内审部主任:许翠萍
联系电话:0552-3171015